众博彩票

中國政府網| 湖南省政府網| 湘西土家族苗族自治州人民政府|

龍山縣非稅局2018年部門決算公開

來源: 发布时间:2019-08-30 09:12:13 字體大小:
 
 

附件:

 

 

 

 

 

龍山縣非稅收入管理局

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019826

 

目錄

 

第一部分  龍山縣非稅收入管理局单位概况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 龍山縣非稅收入管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  龍山縣非稅收入管理局2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  龍山縣非稅收入管理局单位概况

一、部門職責

1)、貫徹執行非稅收入管理的法律、法規、規章及相關政策;

2)、按照法定程序和權限確定非稅收入範圍、項目和標准,核定非稅收入年度征收計劃,編制非稅收入年度預算;

3)、統一票據管理,組織征收或委托有關單位征收縣本級非稅收入;

4)、擬定並執行縣本級非稅收入統籌調劑方案;

5)、監督檢查全縣非稅收入征收、彙繳、劃解、使用等情況,依法查處各種違反非稅收入管理法律法規的行爲;

6)、負責非稅收入征管系統的日常更新管理和維護,防控資金風險,增強非稅收入資金安全保障性;

7)、承辦縣財政局交辦的其他事項。

二、機構設置

內設機構4個:辦公室、征管稽查股、票據管理股、結算股。

第二部分  龍山縣非稅收入管理局2018年度部門決算表

(公開表格附後)

第三部分  龍山縣非稅收入管理局2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度決算總收入472.11萬元,年初結轉和結余74.77萬元;總支出528.2萬元,年末結轉和結余18.68萬元。2017年度決算總收入181.38萬元,總支出295.37萬元。18年度收入比17年度增加290.73萬元,增幅爲160.3%,增長的原因主要是2018年上審下相關問題資金295.64萬元。

二、收入決算情況說明

本年決算總收入472.11萬元,其中:財政撥款收入472.11萬元,占18年度決算總收入的100.0%;政府性基金預算撥款收入356.5萬元,占总收入的75.5%,其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度本年支出合計528.2萬元,其中基本支出229.56萬元,占总支出的43.5%;項目支出298.64萬元,占总支出的56.5%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款總收入472.11萬元(其中一般公共預算財政撥款115.61萬元,政府性基金預算財政撥款356.5萬元),2017年度財政撥款總收入181.38萬元,比上年決算數增加290.73萬元,增幅爲160.3%,主要原因是2018年上審下相關問題資金295.64萬元。总支出528.2萬元(其中一般公共預算財政撥款支出171.7萬元,政府性基金預算財政撥款支出356.5萬元)2017年度財政撥款總支出295.37萬元,比上年决算增加232.83萬元,增幅爲78.8%,主要原因是2018年上審下相關問題資金的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出171.7 萬元,占本年支出的32.4%, 比上年決算數減少56.5萬元,減幅爲32.8%,主要原因是一般公共預算撥款減少,而政府性基金預算撥款的增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出168.7萬元,占比98.3%;一般公共预算财政拨款項目支出3萬元,占比1.7%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出171.7(其中2019999-其他一般公共服務支出3萬元, 2081199 -  其他殘疾人事業支出0.74萬元,2010601-行政運行156.1萬元,2210201住房公積金11.86萬元)。比年初数减少86.88萬元,減幅爲33.6%,主要是一般公共服務支出支出的減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度基本支出168.7萬元,构成包括人员经費合计126.25萬元,其中工资福利支出111.88萬元基本工資56.99萬元, 津貼補貼    37.17萬元,奖金5.85萬元,住房公積金11.86萬元),占基本支出的66.3%;對個人和家庭的補助14.37萬元( 其他對個人和家庭的補助支出14.37萬元),占基本支出的8.5%。公用經費合計42.45萬元,其中商品和服務支出42.45萬元( 辦公費 17.33萬元,印刷費4.22萬元,差旅費0.65萬元,维修()2.22萬元,劳务費0.03萬元,工会经費18萬元),占基本支出的25.2%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算情况说明

(一)“三公”经費财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经費財政撥款決算總支出:0萬元。

2018年度“三公”经費预算支出情况:

因公出国(境)費0萬元;

公务用车购置及运行費0萬元,其中公务用车购置費0萬元,公务用车运行维護費0萬元;

公务接待費0萬元。

2018年“三公”经費决算支出情况:

因公出国(境)費0萬元;

公务用车购置及运行費0萬元,其中公务用车购置費0萬元,公务用车运行費0萬元;

公务接待費0萬元。

2018年度財政撥款決算總支出:0萬元

其中因公出国(境)費0萬元;

公务用车购置及运行費:0萬元(公务用车购置費0萬元,公务用车运行費0萬元);

公务接待費0萬元。

2018年度決算“三公”经費总支出0萬元,

其中因公出国(境)費0萬元;

公务用车购置及运行費:0萬元(公务用车购置費0萬元,公务用车运行費0萬元);

公务接待費0萬元。

公务用车购置及运行費同上年无变化,主要原因是严格按照“三公”经費只减不增的原则,控制公务接待費的支出。

(二)“三公”经費财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经費财政拨款支出0萬元,其中因公出国(境)我局无此費用支出;2018年无公车购置費用支出;2018年无公务接待費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算總收入356.5萬元,年初結轉和結余0萬元;總支出356.5萬元,年末結轉和結余0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理開展情況

1、貫徹落實上級有關非稅收入管理的法律、法規、規章和制度,研究制定本縣非稅收入征收管理的具體實施辦法;负责本县行政事业性收費、政府性基金(附加)、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資産和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理。

2、組織、委托和督促各執收單位做好非稅收入的征繳工作。

3、負責全區非稅收入征收管理工作及統計、分析、報表報、送工作。

4、負責非稅收入的核算與統計和“非稅收入彙繳結算戶”資金的核對、清算與劃解。擬定區本級非稅收入統籌方案。

5、負責非稅收入等所有財政票據的領發、保管、核銷、檢查等日常管理工作。

6、開展非稅收入日常監督和專項稽查,依法查處各種違反非稅收入征收管理和票據管理規定的行爲。

2)績效目標

1、認真編制非稅收入征收計劃,確保非稅收入科學征收

2、深入贯彻落实《湖南省非税收入管理条例》和《湖南省稽查管理办法》,强化非税收入征收及管理。以落实《条例 》为重点,加大稽查力度,确保以查促管。

3、實行以票管收、票款同步的管理制度,對非稅收入票據的保管、發放、領用、使用、核銷進行監督管理.

 

(3)績效評價報告

 

十、其他重要事項

(一)机关运行经費支出情况。本部门2018年度机关运行经費支出42.45萬元,2017年減少0萬元,基本与2017年持平。主要原因是:严格控制机关运行经費支出。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采购货物支出0 萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企业合同金额0萬元,其中:授予小微企业合同金额0萬元。

(三)國有資産占用情況。截至201812 31 日,本部門共有車輛1 輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用设备0 台(套),單價100 萬元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

(二)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)机关运行经費:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维護費以及其他費用。

(四)“三公”经費:是指用财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车购置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

                                                                            龍山縣非稅收入管理局

                         2019826

 

相關文檔:
掃一掃在手機打開